各科(室、中心):
根据学校财务处《关于编制2019年度财务预算的通知》(校财【2018】11号)中有关财务预算编制的规定和时间要求,为切实做好后勤保障部2019年度财务预算工作,现将后勤保障部2019年各科(室、中心)具体财务预算编制要求通知如下:
一、编制原则和方法:
(一)坚持“统筹兼顾,保证重点,勤俭节约,注重效益”的原则。重视预算编制的科学性,充实预算编制依制,细化预算编制内容。
(二)基期预算法与零基预算法相结合。能源保障费用采用基期预算法,根据2016-2018年三年平均用量和2018年平均单价,以及2019新增楼寓面积和设备,测算2019年支出金额;经营项目未变动的中心采用基期预算法测算中心收支金额,合并或调整服务项目的中心根据实际收支明细项目采用零基预算法测算收支金额。各科支出预算采用零基预算法测算支出金额。
二、预算编制要求
(一)总体要求
各科(室、中心)严格按照学校收入、支出预算编制内容要求,核实科(室、中心)预算内容,充分讨论汇总,做好2019年预算编制工作。
(二)具体要求
1、后勤服务收入预算分别由餐饮服务中心、公共设施中心、物业服务中心、学生公寓中心和运输服务中心根据中心服务的场所、项目内容编制。收入预算编制时要遵循完整性原则,各项收入要做到不重不漏,预算之外不得保留其他收入项目。逐一对各收入项目影响因素进行分析测算,不得随意夸大或隐瞒收入。
2、学校统管经费支出中能源保障费用由能源管理科根据实际需求按支出项目编制。
3、学校统管经费支出中综合办公室、计划财务科、人力资源科、质量监督科、材料采供科和能源管理科办公费用由计划财务科根据需求按支出项目编制。
3、校内项目支出预算由计划财务科根据项目立项情况汇总编制。
4、后勤服务支出预算分别由餐饮服务中心、公共设施中心、物业服务中心、学生公寓中心和运输服务中心根据2019年工作任务及工作量据实测算编制,不得遗漏或虚列(支出项目单独下达)。
(三)其他要求
1、各科(室、中心)对预算编制要高度重视,收支内容充分讨论,合理据实编报,确保后勤保障部全盘预算的完整、规范和准确。
2、各科(室、中心)预算文本由部门负责人签字并盖章,经分管领导审核签字后,于2018年9月10日前送至计划财务科(222室,电话8912210)。电子版发送计划财务科(hqcwb@lzu.edu.cn)。
3、各科(室、中心)对预算编制中出现的疑问,及时与计划财务科沟通。
附件:各中心支出项目明细表(单独下达)
后勤保障部
2018年8月27日
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